您好~想了解:如果公司之间存有大额借款,到期对方无 问
您好,这个的话,是可以不做账的,这个业务 答
同问,这个如何24年暂估成本没回来发票,然后汇缴时 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
你好老师!我们公司成立2017年5月,到目前为止还未实 问
同学,你好 要到2032年6月之前缴纳 答
老师好!公司两年一直亏损,从这个季度开始盈利,应缴 问
先弥补亏损,有利润才交个税 答
应付供货商一笔货款没有付,现在供货商已经注销了, 问
若不用支付,可转营业外收入 答

老师,我9月份有张凭证分录做错了,当时银行出了一笔房租,但是发票还没回来,我直接做了借销售费用贷银行存款了,现在11月发票回来了要怎么处理啊?谢谢
答: 你好,先调整9月份分录 借;预付账款 贷;销售费用 然后根据取得 的发票做这个分录 借;销售费用 贷;预付账款
老师,6月交了123月份房租,当时分录:借预付账款,贷:银行存款,9月发票到了,我怎么做账,谢谢
答: 你好,借管理费用-房租费,贷预付账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
7月份的时候录了一笔报销款,借:管理费用差旅费,贷银行存款,这笔分录的银行存款并没有支出,是我拿出了另外一张银行回执单看错了,现在要如何改
答: 冲掉这个重新做借银行 借管理费用差旅费, 负数,借管理费用 贷其他应付款,这个银行业务对应重新做
请问我11月付了一笔财务代理费,当月又退款回来了,我应该怎么做记账凭证呀?谢谢!我做了一个借应付账款贷银行存款,一个借银行存款贷应收账款,但是应收和应付账款都不平衡了
11月做了一笔借:管理费用-差旅费 进项税 贷:银行存款后来发现报销公司错了,同事把钱还回来了,12月应该怎么做账。特别是进项税这块怎么做谢谢解答
11月份有一份记账凭证录错了,应该是:借:管理费用 1212贷 现金 500 银行存款 712结果我把1212全部记录到贷银行存款减少方了请问12月份我改怎么调回来啊?


张真〜 追问
2018-12-12 11:46
邹老师 解答
2018-12-12 11:46
张真〜 追问
2018-12-12 11:47
邹老师 解答
2018-12-12 11:48