老师,我去年有比帐做错了,当时从银行提现出来,我直接做成了借:其他应付款 贷:银行存款 没有发票,请问现在怎么处理
你好
于2018-11-19 09:29 发布 1699次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-11-19 09:30
你好,那你正确的是什么款项呢?
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你好,那你正确的是什么款项呢?
2018-11-19 09:30:45

借贷方向是对的,你的其他应付款应该换成其他应收款,做这个分录借其他应付款贷其他应收款
2019-05-06 13:56:06

借:以前年度损益调整贷:其他应收款
2017-12-21 11:22:57

你好 你们实际业务是什么 。 后期也不会开票给你们了吗
2020-06-05 12:19:18

你好,调整分录,借:其他应收款——经营部 100000 其他应付款——卫 —100000
2019-12-28 15:47:58
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