老师,我上个月出库的的没有错,但是结成本的时候借:主营业务成本533207.85 贷:库存商品 533207.85。实际应该是借:主营业务成本492234.75。那这个月做账系用应该怎么调整。出库没有多出,就是最后结成本多结了40973.1
Sadie
于2018-12-12 09:37 发布 888次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2018-12-12 09:39
你好!
做一笔调整分录就可以了
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你好!
做一笔调整分录就可以了
2018-12-12 09:39:04

你好
2022年9-12月(入库多计499.66,出库少记8690.53),调整分录是
借:生产成本499.66,贷:库存商品 499.66
借:以前年度损益调整—主营业务成本8690.53,贷:库存商品 8690.53
2023年1-5月(入库少记13715.78,出库多记122847.11),调整分录是
借:库存商品13715.78,贷:生产成本13715.78
借:库存商品 122847.11 ,贷:主营业务成本 122847.11
2023-07-05 21:41:51

同学 你好
借:库存商品—B 贷方红字
贷:库存商品—A 贷方蓝字
借:主营业务成本—A 借方红字
贷:主营业务成本—B 借方蓝字
2018-12-12 10:10:52

你好 就是销售的时候结转成本 借主营业务成本 贷 库存商品 购买的时候的会计分录为借库存商品 应交税费 贷银行存款或应付账款 购买的时候不结转成本 这样库存商品借贷平衡就可以了
2018-05-16 07:52:07

损益类的通过以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020-05-18 14:08:11
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