支付了一个季度的房租,金额比较大,收到了全额发票,这样的话,我可以先做预收账款,然后以后每个月做分录:借管理费用 贷预付账款吗?(重点是发票已经收到)
陌上花开
于2018-12-10 16:52 发布 1448次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2018-12-10 16:54
您好
是的需要摊销处理,暂时放在预收款中
相关问题讨论

您好
是的需要摊销处理,暂时放在预收款中
2018-12-10 16:54:01

对方消费了就可以做管理费用里面的这个可以用加油的小票或者是消费小票。
2022-11-16 17:22:41

嗯嗯 是这样处理的 如果取得专票的话 借方价税分离 用应交税费-应交增值税-进项税额的哦
2019-12-18 22:04:14

如果提供了对应的服务,要确认收入的,费用已经发生的。要进行计提的
2020-01-09 12:53:04

借管理费用负数贷预收负数
借管理费用低预付
2019-07-09 13:43:33
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陌上花开 追问
2018-12-10 17:06
暖暖老师 解答
2018-12-10 18:24