送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2018-12-10 16:54

您好
是的需要摊销处理,暂时放在预收款中

陌上花开 追问

2018-12-10 17:06

后面的凭证,附件是什么

暖暖老师 解答

2018-12-10 18:24

发票的原件做凭证附件

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相关问题讨论
您好 是的需要摊销处理,暂时放在预收款中
2018-12-10 16:54:01
对方消费了就可以做管理费用里面的这个可以用加油的小票或者是消费小票。
2022-11-16 17:22:41
嗯嗯 是这样处理的 如果取得专票的话 借方价税分离 用应交税费-应交增值税-进项税额的哦
2019-12-18 22:04:14
如果提供了对应的服务,要确认收入的,费用已经发生的。要进行计提的
2020-01-09 12:53:04
借管理费用负数贷预收负数 借管理费用低预付
2019-07-09 13:43:33
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