2025年12月份做账能先计提食堂费用,职工福利费吗, 问
是的,能先计提食堂费用,职工福利费 答
老师,客户的员工在我厂里驻厂检查产品,我们公司支 问
若对方不开发票,可按工资处理 答
老师,咨询一下,进项税额转出,需要入账吗,具体怎么做, 问
你好,当时购进的是什么具体? 答
老师您好,小规模企业所得税季度申报表,营业外收入 问
31198.67 是你增值税申报里所有减免、免税优惠的合计数,系统提醒是因为你填的营业外收入(仅普票 30 万内减免)比这个数小,怀疑你漏记了其他优惠对应的收入,补填其他增值税优惠的收益到营业外收入即可。 答
想咨询下,个人股东是在实际收到分红的次月,申报个 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答

第3列"应税服务扣除项目""本期发生额":填写本期取得的按税法规定准予扣除的应税服务扣除项目金额。是指税额吗?
答: 不是的哦,这个是以前开营业税发票的企业,有以前营业税发票需要抵扣的金额,你们没有就不用填写啦
这里是填税额吗第3列\"应税服务扣除项目\"\"本期发生额\":填写本期取得的按税法规定准予扣除的应税服务扣除项目金额。是指税额吗?老师
答: 那个扣除项目不是天税额的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
增值税报表3中第三列本期发生额-本期取得的按税法规定准予扣除的应税服务扣除项目金额,应税服务指的什么
答: 你好 !纳税人申报“应税服务扣除额”相关项目,应当符合国家有关营业税改征增值 税的税收政策规定:包括符合可以执行“差额征税”政策的行业范围规定,取得符合法律 政法规和国家税务总局有关规定的凭证,符合应税服务扣除额计算的相关规定,以及符合其他 政策规定 应税服务扣除计算表应在有扣除项目前提下才填写此,一般不用填 应税服务扣除项目是指差额征税允许扣除的项目:比如1、纳税人将承揽的运输业务分给其 他单位或者个人的,以其取得的全部价款和价外费用扣除支付给其他单位或者个人的运输费用 后的余额为计税营业额。2、专利和商标代理机构从事专利代理服务、商标代理服务,以专利 和商标代理总收入,扣除支付给国家知识产权局专利局的专利规费和商标局的商标注册费后的 余额为计税营业额。




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夏树 追问
2018-12-10 13:44
小杨老师 解答
2018-12-10 13:45