送心意

小黎老师

职称中级会计师

2018-12-08 12:59

预付账款在后期如果收到工程票是要转入相应的成本的

月流星 追问

2018-12-08 13:01

是的啦,这个还没有转呢,老板账没有给,那这个没有转成本跟应收账款的期末余额没有关联吧?

小黎老师 解答

2018-12-08 13:23

应收账款期末明细余额借方汇总金额+预收账款期末余额借方汇总金额=会计报表应收账款期末余额
应收账款期末明细余额贷方汇总金额+预收账款期末余额贷方汇总金额=会计报表预收账款期末余额

月流星 追问

2018-12-08 13:28

我说的是预付账款,老师,

小黎老师 解答

2018-12-08 15:04

预付账款跟应付账款相对,跟应收账款科目没有直接联系

月流星 追问

2018-12-08 15:05

老师可以一直这边给你提问吗?

月流星 追问

2018-12-08 15:05

不用那个分配的?

小黎老师 解答

2018-12-08 15:21

你好,是有提问限制的

小黎老师 解答

2018-12-08 15:21

你可以在会计问里面重新对我提问

月流星 追问

2018-12-08 15:22

怎么找啊

月流星 追问

2018-12-08 15:23

是要积分的那种吗?然后提问一次扣一下积分

小黎老师 解答

2018-12-08 15:55

你好,这个是技术问题,您要不问下我们的学堂技术。

月流星 追问

2018-12-08 16:04

问了客服,客服说他不会弄,然后也没有说怎么弄了

小黎老师 解答

2018-12-08 17:05

你好,可以在发送提问的时候指定老师。比如,xx老师请回答以下问题等等

月流星 追问

2018-12-10 14:26

那个指定的的我也选了,要积分的,但是选了之后也不好用,老师及时解答就会跳过去了

小黎老师 解答

2018-12-10 14:30

你好,那您就正常提问的时候说。XX老师请帮忙回答以下问题

月流星 追问

2018-12-10 15:05

好的,谢谢老师

小黎老师 解答

2018-12-10 15:06

不用谢,希望对你有帮助。

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预付账款在后期如果收到工程票是要转入相应的成本的
2018-12-08 12:59:20
预付账款后期收到发票是需要转入相应的成本科目。应收账款根据你开票额进行核对
2018-12-08 13:00:51
你好 你那样理解对着呢 但是你转的时候应该转的是发生额吧 你的期初是你上期的期末 不变的。
2021-01-14 14:43:04
同学,你好,这个是往来重分类,账务不需要调,报表调
2021-01-14 13:44:15
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2019-02-12 16:09:33
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