送心意

小黎老师

职称中级会计师

2018-12-08 13:00

预付账款后期收到发票是需要转入相应的成本科目。应收账款根据你开票额进行核对

月流星 追问

2018-12-08 13:05

乙方付完款之后,开给我们的票,然后根据那个票对吗?

小黎老师 解答

2018-12-08 13:25

你好,是的。根据你们开票金额核对应收账款

月流星 追问

2018-12-08 13:37

老师,你看图片上最后一行,期末余额借方,这个帐怎么会还有那么宽没有结呢?按说不应该啊,我们公司都发不起工资了

小黎老师 解答

2018-12-08 15:02

你好,预付账款借方余额,表示公司资产,前期先行预付的款项暂未收到发票或者货物。

月流星 追问

2018-12-08 15:28

老师,你说的是甲方吗?我说的这个是我们的老板付给自己的员工的预付账款,这个预付账款最后该怎么处理?

小黎老师 解答

2018-12-08 15:54

你们老板付给员工的这些首先要清楚是什么钱?然后才好给你建议。一般自己公司员工只有工资或者分红而且也不通过预付账款核算。我理解这些员工是不是挂靠的个人,如果是需要他们后期提供发票来冲帐

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预付账款后期收到发票是需要转入相应的成本科目。应收账款根据你开票额进行核对
2018-12-08 13:00:51
预付账款在后期如果收到工程票是要转入相应的成本的
2018-12-08 12:59:20
你好 你那样理解对着呢 但是你转的时候应该转的是发生额吧 你的期初是你上期的期末 不变的。
2021-01-14 14:43:04
同学,你好,这个是往来重分类,账务不需要调,报表调
2021-01-14 13:44:15
你好,这几个科目的明细余额为负数时会归集到对应的科目的,比如应付账款余额为借方时会归集到应收账款里
2019-02-12 16:09:33
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