老师,公司结给员工的施工工程款,都是按照预付账款来结的,然后预付账款的科目余额表的金额不是实际的预付那么多是为什么?那么应收账款最后的科目余额表是不是也不是正确的呢?这个我不理解是怎么形成的是正确的?
月流星
于2018-12-08 11:40 发布 628次浏览

- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2018-12-08 13:00
预付账款后期收到发票是需要转入相应的成本科目。应收账款根据你开票额进行核对
相关问题讨论

预付账款后期收到发票是需要转入相应的成本科目。应收账款根据你开票额进行核对
2018-12-08 13:00:51

预付账款在后期如果收到工程票是要转入相应的成本的
2018-12-08 12:59:20

你好 你那样理解对着呢 但是你转的时候应该转的是发生额吧 你的期初是你上期的期末 不变的。
2021-01-14 14:43:04

同学,你好,这个是往来重分类,账务不需要调,报表调
2021-01-14 13:44:15

你好,这几个科目的明细余额为负数时会归集到对应的科目的,比如应付账款余额为借方时会归集到应收账款里
2019-02-12 16:09:33
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