老师,我们是乙方给那个甲方不是干活儿呢,然后甲方 问
是的,还是你们自己申报个税 答
10月份开具一张发票错误,11月份红冲了,但是11月份 问
可以去大厅申报,申请退税 答
请客户公司的员工来我司帮忙,机票我司报销,但是携 问
那个计入业务招待费就行 答
老师你好,银行对账单和银行余额调节表的数字对不 问
银行存款明细账与银行流水一一核对 答
老师,我是总公司,公司新开了一家诊所(有独立营业执 问
你好,和总公司的收入是一样的呀这个 答

我现在工作当中用的那个金蝶软件。我每一步也都做了,到了最后就是说科目余额表这一块儿的那个数。和那个我们手工自己就是说总结的那个科目余额表的那个。就是说那个款项它是不相符的,我想知道我这一块我应该在软件上怎么查呀。而且那个也就是说我最后那个科目余额表。就是说应付账款就是他。本身在软件当中,他是预付账款,但是这一块儿的最后那个。就是说科目余额表上应付账款。贷方比那个就是我们手工的那个。贷方又多了一倍多,我不知道我错在哪里了。
答: 你看一下科目余额表吧
老师,我这个资产负债表不是在软件里面填的,是我手动自己填写的,必须得填里的就是年初数,加上这个盈利的数,就等于那个年末数。然后我就会填这个表儿,但是我那面儿我就不知道往哪儿填了,盈利这个,嗯,5800多块钱,它填到未分利润里,以前是负的,加到这里是这个数儿,但是资产总额不就变了吗。那那面儿咱走了,后台就不平了,左右两方,我就不知道那面儿往哪儿填,这个5800多应该这科目儿应该是怎么走的,我也迷糊了都。
答: 您好!除了这个外,科目余额表都对的上吗?你现在的差额不只是这个净利润哦
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问一下老师,就我们单位原来是用那个记账公司来记账,但他们呢,没有安置的那个科日,比如说成本,他们不知道往哪放呢,就走往来科目,他就给放到那个其他应付款我们法人的身上了,这样导致我们那个现金余额,就是错误的,然后现在,他的账户啊,基本上就是已经攒了三十万左右了,但是现在我们那个,现金的余额呢不符,现在我想把那个现金余额调成正确的余额,因为明年要重新记账了吗,所以说还要通过我们这个法人的那个往来,往来科目走,我想问问,就是这样调的话对法人有影响吗?
答: 你好,最好使用更正凭证把原错误的分录更正回来。大额的现金支出或收入存在一定的查账风险。





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