送心意

阿水老师

职称注册会计师,税务师,初级会计师

2018-12-07 11:32

学员你好,
可以进行以下操作:
1、反记账的步骤:
(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;
(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作;
2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作;
3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。

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学员你好, 可以进行以下操作: 1、反记账的步骤: (1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活; (2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作; 2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作; 3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。
2018-12-07 11:32:38
用友U8反记账反结账的处理步骤如下: 1、将原记账凭证全部冲销,按反记账原则重新生成反记账凭证; 2、将反记账凭证进行审核通过后,按原记账凭证凭证号重新结账; 3、将原记账凭证及反记账凭证归档保存; 4、将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。 拓展知识: 反结账是指在记账后发现出现问题时,帐务人员在没有对账务状态产生影响的情况下,对记账凭证进行冲销,重新开立凭证,以消除原记账凭证中发生的错误。反结账既可以消除错误,又能维护原有的结账状态,是一种有效的财务管理方法。
2023-02-28 10:04:39
可以的
2015-07-17 17:01:27
您好,结账界面,,选择最后一个月份,按shift+ctrl+F6反结账,反结账y候,需要反记帐,按ctrl+H
2019-03-18 14:04:21
用友反结账反记账是一个重要的会计处理步骤,它的操作过程如下: 1.从“帐套管理-系统设置-凭证类别设置”中开启“反结账”功能; 2.在“反结账”界面,选择凭证日期,点击“查询”,查询出来的凭证可以结账或反结账; 3.勾选需要反结账的凭证,点击“反结账”按钮,系统会提示需要反记账的凭证并询问是否确认反结账; 4.点击“确定”,系统就会将选中的凭证进行反结账反记账,反结账反记账完成后,就可以进行其他的会计处理; 5.最后,从“帐套管理-系统设置-凭证类别设置”中关闭“反结账”功能。 用友反结账反记账功能可以有效地帮助企业进行会计处理,提高企业财务管理效率。 拓展知识: 用友反结账反记账功能可以用来更新企业财务数据,例如,当企业有报销凭证要进行结账反记账时,可以使用该功能,以便及时更新企业的财务数据,确保企业的财务状态准确反映实际情况。
2023-02-20 19:17:31
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