老师,我9月份申报增值税时,自动生成的填值税销项税额比我账上的数字少了0.02,导致报表数字与账面数字差了0.02,我现在要怎么调
海鸟
于2018-12-03 20:46 发布 1206次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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同学 你好
借:主营业务收入 贷方蓝字 0.02
贷:应交税费——应交增值税——销项税额 贷方红字0.02
2018-12-03 20:55:29

借:主营业务收入
贷应交税费-应交增值税
2020-01-11 08:12:17

你好!按实际缴纳金额调整你们账面计提数就可以
2018-10-18 16:38:52

不处理,四舍五入原因可以忽略不计
2019-07-06 15:18:26

你好 这个差异属于细微差错 直接账上把余额转入营业外支出科目即可
2021-09-02 11:50:50
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