我34月份申报增值税的时候,不知道什么原因主里销项税额数字错了,跟销售额是同一个数字,但是我附表(一)里的销项税额是对的,这个怎么处理? 但是现在存在这样一个问题:因为上个月申报时,“其中:免税货物销售额”这一项我没填,导致这个月申报的时候,填了免税销售额这一项的本月数后,累计数数字不对,手动改不了,怎么办?(我们是免税企业)

AA会计学堂-希老师
于2019-09-09 13:00 发布 2579次浏览



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