老师你好,想问一下今年有一笔发放某员工五个月的人工费20000计入了其他应收款,现在年末要把这20000元的其他应收款平摊到各员工的奖金中,不知道分录应该怎么做呢?现在只有发放的分录,借其他应收款-某员工20000,贷银行存款20000

陈瑶瑶
于2018-12-03 09:05 发布 725次浏览
- 送心意
小杨老师
职称: ,中级会计师
2018-12-03 09:08
你做的,借:其他应收款,贷:银行存款,这个是平账的分录,无法体现到你说的平摊到各员工的奖金里面去,如果你要摊到奖金里面去,就需要过应付职工薪酬-工资,这个科目,借:其他应收款,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款
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你做的,借:其他应收款,贷:银行存款,这个是平账的分录,无法体现到你说的平摊到各员工的奖金里面去,如果你要摊到奖金里面去,就需要过应付职工薪酬-工资,这个科目,借:其他应收款,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款
2018-12-03 09:08:31
同学你好
对的
这个需要做的
2022-04-25 13:47:56
您好,通常发放工资表的时候,应与计提数一致。
2024-05-15 02:22:03
你好,借其他应收款贷,长期待摊。
2022-05-30 16:09:05
你好,这个是可以的,其实就是重分类的问题
2022-03-08 21:58:15
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陈瑶瑶 追问
2018-12-03 10:12
小杨老师 解答
2018-12-03 10:16