老师请问下,公司员工预支工资1000,管理员王某垫付(之前他也有借支),当月分录 借 其他应收款~某员工 贷 其他应收款~王某 现造了工资册后从工资中把借支款扣除,应怎么分录借支款和王某的垫付款才能平帐?

宋飞
于2020-01-21 09:24 发布 1550次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-21 09:25
借应付职工薪酬贷其他应收款某员工
你们还钱给王某
相关问题讨论
借应付职工薪酬贷其他应收款某员工
你们还钱给王某
2020-01-21 09:25:51
是的,那这个需要你转给对方银行回单做附件冲掉其他应收款
2020-06-26 16:14:07
借管理费用 贷其他应收款
2022-04-21 18:58:05
借其他应收款
借管理费用负数
2022-04-21 18:19:47
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-30 09:19:47
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