老师,我是销售电器行业,我想问一下我们客户交订金,因为我们是卖采暖炉的,所以价格交订金的时候都是不确认的,这种我应该怎么做账?我以前都是交订金确认金额时: 借:银行存款200 贷:应收账款 200 借:应收账款 5000 贷: 主营业务收入:5000 ,把主营业务收入一次性确认完 。在不确定的时候是 借:银行存款 200 贷 主营业务收入:200 就直接把这200计入主营业务收入,能不能告诉我怎样做是正确的? 应该怎么做账?请详细的解答,谢谢老师

kkk
于2018-12-01 09:43 发布 741次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-12-01 09:45
你收取定金的时候,是不用确认收入的,借:银行存款 200 贷:预收账款 200
等实际交货,确定价格时,借:应收账款 预收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
相关问题讨论
借:银行存款,贷:应收账款
2022-01-21 11:20:59
您好!可以直接做第一个。第二个是没有收到才先这样做的。
2016-11-15 14:36:44
要计提应交税费-应交增值税
2023-02-25 14:31:12
那你现在的调整就是借以前年度损益调整
贷应收账款。
2023-01-04 21:13:53
同学你好,现在只是先收了款,没有发货也没有开票,是么?
2022-01-17 11:49:50
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