送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-06-10 09:01

不好意思老师,我现在还是个菜鸟级别的,没太明白,所以麻烦可不可以说具体点,最好是让我看下你做的分录,让我自己摸索摸索。

邹老师 解答

2016-06-10 08:59

你好,怎么一个简单的问题被你描述的这么复杂
把89.3补做计入这个月就可以了,然后这个月的据实处理

邹老师 解答

2016-06-10 09:26

借;银行存款    贷;应收账款89.3
然后当月的该怎么处理就怎么处理

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相关问题讨论
借:银行存款,贷:应收账款
2022-01-21 11:20:59
您好!可以直接做第一个。第二个是没有收到才先这样做的。
2016-11-15 14:36:44
要计提应交税费-应交增值税
2023-02-25 14:31:12
那你现在的调整就是借以前年度损益调整 贷应收账款。
2023-01-04 21:13:53
同学你好,现在只是先收了款,没有发货也没有开票,是么?
2022-01-17 11:49:50
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