送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2018-11-30 13:23

没有销售就没有收入,也就没有成本,所以前几个月没有销售也就没有成本,你这个月做了销售,就在这个月做结转成本就好了

阿力亚 追问

2018-11-30 13:28

老师我做了前几个月做了入库,

阿力亚 追问

2018-11-30 13:29

借:库存商品   贷:生产成本

小杨老师 解答

2018-11-30 13:29

入库计入库存商品啊,和销售及结转成本没有关系啊

阿力亚 追问

2018-11-30 13:29

前几个月是这样做的

阿力亚 追问

2018-11-30 13:30

收到的货款我先做收入吗?

小杨老师 解答

2018-11-30 13:31

没错啊,前几个月你们是生产,生产完了入库,没有销售啊,所以不用结转成本啊

阿力亚 追问

2018-11-30 13:33

那现在我要怎么账务处理?谢谢老师会计分录怎么写,谢谢

小杨老师 解答

2018-11-30 13:41

你以前做的借:库存商品,贷:生产成本,是对的,不用改,本月销售确定收入,借:银行存款,贷:收入,结转成本,借:成本,贷:库存商品

阿力亚 追问

2018-11-30 13:45

好的,谢谢老师

小杨老师 解答

2018-11-30 13:46

不客气,祝您学习愉快

阿力亚 追问

2018-11-30 16:11

老师你后面说的这个成本是生产成本还是主营业务成本?谢谢

小杨老师 解答

2018-11-30 16:31

后面那个成本营业成本,确定营业收入会有对应的营业成本

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没有销售就没有收入,也就没有成本,所以前几个月没有销售也就没有成本,你这个月做了销售,就在这个月做结转成本就好了
2018-11-30 13:23:21
收入不暂估,按你们实际发生的确认,你到时候开发票原则是直接把发票贴之前确认收入分录后面就可以成本不冲回
2019-06-29 14:15:16
你好,你这个产品做了收入吗?
2021-12-31 10:29:39
上个月开了收据,收了款 借;库存现金等科目 贷;预收账款 几个月后我们补开了发票 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费 你好,可以这样做账务处理
2018-04-17 09:37:10
你好 ;     你红冲:借库存商品贷主营业务成本 ; 借  应收账款负数 贷主营业务收入负数; 应交税费-应交增值税负数   
2022-06-23 09:48:41
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