老师,我是浙江的,我用中天易税APP上传单证备案,有个 问
同学,你好 修改不了了。 要修改的话,要联系税务局 答
老师,有一笔付款,是对公即期结售汇,这个是什么款项, 问
你好,是有外汇兑换业务 答
话费没发票入账还是不入账 问
那个是私人的话费不能做账的,是公司的可以 答
找朴老师,没事儿,你按发票金额红冲了就行,红冲了藏 问
你是不是没有基础?之前没做过?我就是问问没有别的意思 这样做的原因是库存余额不能是负数 答
找朴老师,老师,相当于有5个商品不用暂估 ,实际仓库 问
你按发票金额红冲了暂估的然后按发票金额再做蓝字入库分录就行 答

销售2007年2月购进的设备一台,取得含税销售额6万元,该设备账面原值21万元,已提折旧8万元(该企业未放弃相关减税优惠);
答: 你好! 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 13 累计折旧 8 贷:固定资产 21 二、处置的收入 借:银行存款 6 贷:固定资产清理 5.88 应交税费-应交增值税-销项税额 0.12 三、清理净损益 借:资产处置损益 7.12 贷:贷:固定资产清理 7.12
销售2007年2月购进的设备一台,取得含税销售额6万元,该设备账面原值21万元,已提折旧8万元(该企业未放弃相关减税优惠);
答: 这题的税额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
1、某生产企业为增值税一般纳税人,2019年12月发生以下业务:(1)销售给有长期合作关系的客户10万件货物,价目表上注明该批货物不含税单价为每件80元,给予5%的折扣,开具增值税专用发票,在金额栏注明销售额800万元,折扣额40万元;(2)销售给A商场一批货物,开具的增值税专用发票上注明销售额200万元;(3)销售库存原材料,开具普通发票注明含税价款24万元;(4)销售2007年2月购进的设备一台,取得含税销售额6万元,该设备账面原值21万元,已提折旧8万元(该企业未放弃相关减税优惠);(5)为生产免税产品进口一批原材料(非应税消费品),取得的进口增值税专用缴款书,注明境外支付价款
答: 你好,这个题目要求是做什么?




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佟老师 解答
2018-11-29 14:13
不忘初心,方得始终 追问
2018-11-29 14:18
佟老师 解答
2018-11-29 14:20
不忘初心,方得始终 追问
2018-11-29 14:22
佟老师 解答
2018-11-29 14:27