送心意

王利老师

职称中级会计师

2015-06-08 16:59

你好,调整当时的凭证就行,借应收帐款,贷预收帐款,把摘要写清楚就行

上传图片  
相关问题讨论
你好,借预收账款等 贷应收账款
2024-05-27 09:16:16
你好 同一个客服就用一个往来科目就行 ,也可以同时设置 没有强制要求 
2022-03-12 10:48:36
你好,你单位是什么原因导致的预收账款余额太大呢?
2020-07-09 21:19:31
你好,正常是应当计入应收账款贷方,结果之前的会计计入预收账款贷方核算 了?
2019-03-20 08:54:26
年底对账发现应收预收账款影响收入不对,先查明细找差异原因。可能是记录错误或业务处理不当。对明细逐项核对,确认每笔交易。调整时,需确保账务逻辑正确,调整凭证记录差异,保持会计信息真实完整。记得调整后复查一遍,确保无误。
2024-08-30 09:16:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...