每个月请专家的会诊费,专家可以自己不去开发票,单 问
单位帮专家在个税系统申报劳务报酬,可以 答
蔬菜生鲜店,个体工商户,查账征收,4季度一共开出去发 问
您好,免增值税,经营所得按利润来交 答
例如8月工资9月发放10月个税。那我可以在8月计提 问
那个不合规的哈,按规定是在10月申报 答
老师,办公室给员工买的高铁票,办公室人员应该怎么 问
那个按员工所在部门做账 答
老师,下午好!小规模跨地区建筑项目专票2万多需要预 问
超过10万才需要预交的 答

以前年度销售价格需要调高的会计分录怎么做?涉及销项税吗?
答: 你好! 借:应收账款 贷:以前年度损益调整(主营业务收入) 应交税费-应交增值税
老师,你好。民非企业2019年少计提了摊销费。在20年调整以前年度损益怎么做会计分录?
答: 你好,同学。 借以前年度损益调整 贷累计摊销 借未分配利润 贷以前年度损益调整
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好!以前年度申报表上销售额填的100万,是免税申报,现在重新更正申报表销售额是884955.75元,税金是115044.25元,怎么做会计分录。
答: 借以前年度损益调整100 贷以前年度损益调整884955.75 应交税费115044.25








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