送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-13 12:12

你好,您是现在开具红字发票冲减么?

潇潇 追问

2020-03-13 12:13

是的

立红老师 解答

2020-03-13 12:18

你好
分录
借:应收账款  负数
借:以前年度损益调整,,,正数   收入部分的金额
贷:应交税费——应增(销)  负数

上传图片  
相关问题讨论
是的
2020-03-13 12:13:16
要所得税清算的时候处理是吧,那处理的时候总的来说还是算19年利润的增加了是吧
2019-05-23 15:52:20
那我可以分类嘛,日期不一样,油费合计做一笔,餐费合计做一笔,这样行嘛?
2019-03-23 11:25:30
2018年度亏损了两万七千多,税务局查出来有问题要求把2018年亏损调平,这个月我纳税调整表上30行调增了29922.65,企业2018年变成盈利了,现在需要做账吗?
2019-12-27 14:51:55
你好,如果是红冲在重新开的,这个不用做的。直接用今年的收入做就可以了。
2022-03-25 14:52:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...