林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

提供设备租赁服务,已经收款但未开发票,纳税义务发生时间是收到预收款当天?现在做借:银行存款,贷:主营业务收入 应交增值税-销项税额,到时候开票怎么做账呢?
答: 你好,1,先做借应收账款 贷收入 贷应交税费(销项) 2 开票时,先冲回这笔分录 然后做借应收账款 贷收入 贷应交税费(销项) 3,收款,借银行存款 贷应收账款
老师。销售货物款项已经收到了。发票未开。纳税义务已经发生。借:银行存款,贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税) 。等我再开出去发票的时候怎么做
答: 借、应收账款负数贷,主营业务收入负数应交税费、负数 应收账款贷主营业务收入、应交税费。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们公司给对方开的机械设备租赁这张发票,开票时间和对方打钱的时间为同一天,做账的时候借:银行存款 贷:主营业务收入应交税费-应交增值税还是借:应收账款,然后在做一笔借:银行存款 贷:应收账款
答: 您好 请问是经常发生业务往来么
当月收到的租金还没开发票,是否是作为预收账款借:银行存款 贷:预收账款,等到开了发票时再做借:预收账款 贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税呢?这样算不算是延迟确认收入呢?
老师,收到设备款,做借银行存款,贷预收账款,开票的时候做借预收账款,贷主营业务收入、应交税费,这样是对的吗?还是一定要做借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,借预收账款,贷应收账款
主营业务发生,开具发票暂未收到款分录是 借:应收账款, 应交税费-应交增值税-进项 贷:主营业务收入收到款项时 借:银行存款 贷:应收账款老师以上分录对吗?请问税费怎么做分录?




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“琴妹儿" 追问
2018-11-25 19:08
徐阿富老师 解答
2018-11-25 19:31
“琴妹儿" 追问
2018-11-25 19:32
徐阿富老师 解答
2018-11-25 19:33