9月份发的过节费用现金支付的,已经做到账里(借:主营业务成本-福利费 贷:现金) 企业没在管理费用里设福利费子科目,9月也未并入工资申报个税,现在想不放账里,要调出来怎么处理?
╭⊙ǒ⊙╮
于2018-11-23 16:47 发布 660次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-11-23 16:49
不想做账里 你现金要增加做回账上么 如果要增加库存现金 直接做一份同样的红字分录
相关问题讨论

反结账,将之前的分录删掉。
2018-11-23 10:20:08

不想做账里 你现金要增加做回账上么 如果要增加库存现金 直接做一份同样的红字分录
2018-11-23 16:49:54

那要改帐了,财务软件做帐的?
2018-11-22 15:14:30

转款给出纳
借 其他应收款
贷 银行存款
发放的时候
借 管理费用
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷 其他应收款
福利费不包含在工资里面计提 不然社保基数 残保金 工会经费基数要增加
2020-06-27 07:13:32

您好,分开发是可以的,但是合并算个人所得税就可以,这也不一定要和工资做在一起
2019-09-30 22:04:20
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