- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-11-23 15:21
收到暂估发票 现在冲销暂估
暂估的时候
借:固定资产
贷:应付账款——暂估应付账款
收到发票
借:应付账款——暂估应付账款
应交税费——应交增值税——进项税额(如有)
贷:应付账款
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应交税费——应交增值税——进项税额(如有)
贷:应付账款
2018-11-23 15:21:19
建议发票到了再入账处理。如果数据不一致,在固定资产管理系统中调账非常麻烦
2018-10-10 09:34:40
收到发票后按实际金额入账,跟暂估有出入的直接增加或冲减固定资产
2022-01-16 16:03:40
同学你好
可以的,没有发票也是要做账的,不然账实就对不上了
2022-04-13 14:10:39
你好对的
是这么做的
2024-09-07 14:55:37
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