- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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垫付 借:其他应付款 贷:银行存款
扣除工资,借:应付职工薪酬 贷:其他应付款
报销,借:管理费用 贷:银行存款
2018-11-18 11:06:41

按你按正常业务付款来算啊,不能看出来是假的
2019-07-02 22:05:28

借:应交税费 — 应交增值税(进项税额加计抵减额)
贷:其他收益 — 其他
2019-12-15 17:12:34

你好 你实际缴纳时 借 应交税费-未交增值税 贷银行存款 其他收益 (加计扣除部分)
2019-09-10 15:07:10

计提借应交税费-增值税加计扣除
贷其他收益
缴纳借应交税费-未交增值税
贷加计扣除
银存
2019-08-26 16:20:51
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