已经跨月了,是十月份收到的发票,没仔细检查,就认证了,然后十一月份才发现错误,对方是当月作废了,可是这会增值税已经申报完了,那是不是我开信息表,再下个月转出也可以,就不用去税务局了
wyj
于2018-11-16 11:40 发布 1333次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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当月作废,你认证了抵扣申报了是吗?不用你开红字信息表了,你这个月进项转出就可以
2018-11-16 11:41:48

你好,10月份按正常发票申报纳税就是了
11月份按负数申报,减少当月销项税额
2018-11-03 10:03:52

10月入的费用冲了 再按重新开的发票做账
2017-01-17 09:21:25

您好,这样是可以的呢
2020-12-10 13:52:21

你已经做了进项转出了,在申报的时候会有数据显示的,对方发票也已经作废,税务系统终端会比对识别到,只要你做了进项转出,申报时也会提现。
2019-03-30 13:04:09
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