就是我十月份开票开错了一张,然后忘记作废了,十一月份发现了,我就冲红开了一个负数发票,就是这张票没有寄给对方,对方也没有认证,我们也没有做账上,那申报十月份的时候怎么办?

不忘初心,方得始终
于2018-11-03 09:59 发布 889次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-11-03 10:03
你好,10月份按正常发票申报纳税就是了
11月份按负数申报,减少当月销项税额
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退回来的就冲原来交费的分数。。保险计管理费用,车船税计税金及附加。
2022-05-11 15:01:12
你好,对的是的,是这么做。
2022-08-29 17:58:18
你好,需要的负数发票需要给你们的
2022-05-10 09:08:38
同学你好
对的
是这样的
2022-08-29 16:53:01
要求开负数发票,原始发票不需要给对方单位
2022-03-23 10:38:31
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2018-11-03 10:08
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2018-11-03 10:09