就是我十月份开票开错了一张,然后忘记作废了,十一月份发现了,我就冲红开了一个负数发票,就是这张票没有寄给对方,对方也没有认证,我们也没有做账上,那申报十月份的时候怎么办?

不忘初心,方得始终
于2018-11-03 09:59 发布 909次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-11-03 10:03
你好,10月份按正常发票申报纳税就是了
11月份按负数申报,减少当月销项税额
相关问题讨论
你好,10月份按正常发票申报纳税就是了
11月份按负数申报,减少当月销项税额
2018-11-03 10:03:52
你好!是的。第一联是开出去的企业自己用的
2020-06-18 13:38:30
是的,负数发票不能勾选认证。直接做进项转出
2020-03-31 15:55:58
退回来的就冲原来交费的分数。。保险计管理费用,车船税计税金及附加。
2022-05-11 15:01:12
同学你好
对的
是这样的
2022-08-29 16:53:01
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