送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2018-11-16 10:40

可以,你可以先做借其他应付款 贷银行存款,实际发票到账可以做借管理费用-通讯费贷其他应付款,这个发票要是涉及跨年到账,你就需要先按你们实际发生的费用可以先做借管理费用-通讯费 贷其他应付款发票来可以贴后面就可以。

Monica 追问

2018-11-16 10:43

如果跨年的话可以先做借管理费用~通讯费  贷银行存款是吗   如果跨年到的话再冲回按照发票金额正确入账对吗?

maize老师 解答

2018-11-16 10:44

这个最好是走下其他应付款,最好是不是直接贷银行存款。

Monica 追问

2018-11-16 10:51

好的,那到时发票到了全部冲红再根据发票金额入账可以的吧

maize老师 解答

2018-11-16 11:10

要是有差额有问题就需要冲回按发票做就可以,没有问题可以直接贴后面。

Monica 追问

2018-11-16 11:12

如果是专票的话就有税金啊,之前做管理费用没包含呢

maize老师 解答

2018-11-16 11:17

那冲回重新按发票入账就可以。

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可以,你可以先做借其他应付款 贷银行存款,实际发票到账可以做借管理费用-通讯费贷其他应付款,这个发票要是涉及跨年到账,你就需要先按你们实际发生的费用可以先做借管理费用-通讯费 贷其他应付款发票来可以贴后面就可以。
2018-11-16 10:40:52
都可以的,一般不是主要业务的用其他应付款
2019-02-09 17:09:02
你好!开票时间是2020年的就可以
2020-01-22 14:16:22
一般先做借款分录 筹建期一般通过待摊费用科目核算
2016-02-24 16:10:53
您好 这样账务处理可以的 如果有专票可以抵扣的话 第二笔分录写上进项税额就好了
2020-03-11 20:19:35
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