老师,我们这个月的进项税额有:189771.77(期初:311579.6),销项:267455.45(期初:362670.44),进项税额转出:169.81(期初:2731.03),转出未交增值税:77853.49(期初:53821.87),未交增值税:77853.49,附加税:7785.35,我现在要填资产负债表“应交税费”项目应该填多少啊?
小袁
于2018-11-15 15:03 发布 689次浏览
- 送心意
肖老师
职称: 中级会计师
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你好!资产负债表里的“应交税费”按账户的科目余额填写就行,一级科目应交税费的余额。你上面的数据是全的吗?
2018-11-15 22:01:24

如,你的科目余额表的未交增值税是否与实际未交的对上,如果以前都交清的情况下,实际未交就是你增值税申报表的未交数
2019-04-29 10:12:29

借应交税费-应交增值税-销项税额 借交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-应交增值税-进项
2019-02-20 22:06:10

您好,您具体需要做什么
2019-12-19 22:02:12

应交增值税的计算公式=销项税税额-(进项税税额+上月留抵进项税额-进项税额转出)。
2019-01-07 14:29:17
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