老师 我们的短期借款 还款时不知道是本金还是利 问
可以的,没问题的哈 答
现在不是都没税盘了,还要去税盘抄税吗,进项勾选发 问
没有盘了就不抄税了。 我要办税-税务数字账户-发票勾选确认-抵扣勾选-抵扣类勾选 答
账上挂着 应交税费-已交增值税借方16000,这个是为 问
看看是否再异地预交了增值税? 答
老师,去年公司计提了业务提成20万,当时入的费用。 问
你好,你这个以后还打算发吗 答
企业利润分配太多,怎分红交税交的太多,怎么办好 问
可增加工资,报销费用方式,分担部分 答

请问财务报表应交税费为进项留抵额,负数。增值税表的进项留抵额没有录入,现在想把财务的进项留抵销掉,也就是那笔进项税不用了,增值税报表中也不做更正,财务报表要怎么销?
答: 您好!你这个要求处理不了。正常来说,要么就都更正,要么就都不更正。只更正一个对不上
老师,我把收到的所有发票都做进科目:应交税费-应交增值税-待抵扣税额里面了。然后我再把认证的进项税从待抵扣税额中转出来。借:进项税 贷:待抵扣。那么问题来了,我有交增值税,申报表上有体现。但是我的财务报表中显示应交税费就为负数了。比如我财务报表中留抵税有10万,我本月交3万增值税。财务报表就直接显示留抵税-7万,但是申报表上就 是3万,请问我的待抵扣税额要做什么结转分录,才能和申报表相符
答: 您好,您按当月认证并当月抵扣的金额,来结转待抵扣转进项处理就行了。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,公司筹建期间,增值税进项税额大于销项税额,期末有增值税留抵,财务报表是应交税费一栏就出现负数,这个怎么处理
答: 你好,正常情况,不需要处理的呢


小臣子 追问
2018-11-14 11:58
小臣子 追问
2018-11-14 11:59
宋生老师 解答
2018-11-14 12:00
小臣子 追问
2018-11-14 12:01
小臣子 追问
2018-11-14 12:02
小臣子 追问
2018-11-14 12:07
宋生老师 解答
2018-11-14 13:49
小臣子 追问
2018-11-14 14:05
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2018-11-14 14:27
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2018-11-14 15:00
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2018-11-14 15:10
小臣子 追问
2018-11-14 15:11
宋生老师 解答
2018-11-14 15:14