老师,有个复杂的问题。我需要更正一个2016年的增值税申报表,在2016年8月做进项税额转出,但是那个月的申报表有增值税留抵,一旦做了那个月的进项税额转出,那么那个留抵的金额就会自动冲减,就会造成后面的月报表全部错误,在2016这个做进项税额转出的报表里怎么把这个留抵的金额规避掉!不然跟着后面的报表都会错误。第一张图片是原来的报表,后面一张是更正申报多了一个进项税额转出。
陶醉的雪糕
于2020-11-11 11:25 发布 878次浏览


- 送心意
铭铭老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

你好,附表 2和主表对应下面有进项税额转出,你对应进去填写就可以
2022-02-11 13:38:37

认证了不能抵扣的专票或者发票红冲之前抵扣了的专票
2019-08-27 19:00:08

可以的
2018-12-30 08:24:39

是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34

附表2中有进项税额转出,你直接进去选择看你们是哪种就可以
2019-12-06 17:44:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息