请问我们欠供应商尾款,由于供应商的产品有瑕疵,我们要加工处理后才能使用,我们加工处理的费用于全部抵消欠供应商货尾款怎么做分录。有老师回复告诉我借:应付账款(供应商款)贷:银行存款(加工费)。。不是我们付银行款,是我们用我们自己的材料处理的,然后直接抵消他们的货款,就相当因他们的问题,他们的尾款我们就不付给他们了,他们也同意了,那我怎么销账 麻烦老师解答一下
阳光
于2018-11-06 12:18 发布 1073次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-11-06 12:21
你好,你用材料抵消还是加工费抵消
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你好,你用材料抵消还是加工费抵消
2018-11-06 12:21:36

应该借,银行存款,贷,应付账款
2018-08-20 09:31:54

您好,那应付账款-暂估是不是借方有余额,正好是进项税的金额?
2020-05-12 22:43:28

你好,收到商品和服务的吗?
2022-05-13 14:33:02

借:银行存款 贷:应付账款,你是收到款项,所以是应付账款增加
2020-01-10 15:12:23
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