老师,像这种滴滴出行的,可以抵扣吗 问
你好,同学,可以抵扣的 答
售后公司,提供安装维修服务,配件的收入计入其他业 问
你好,这个入其他业务收入 答
老师 想咨询一下 我们是医药研发 对于中试 我 问
你好,同学 填写在是委托里面 答
老师固定资产处置含税价款125000元,增值税3640.78 问
你好,最后是否有纳税调整? 答
22年有笔营业外收入未登账,现在更改22年所得税汇 问
你好,是的,正规的做法是要改 答
请问我们欠供应商尾款,由于供应商的产品有瑕疵,我们要加工处理后才能使用,我们加工处理的费用于全部抵消欠供应商货尾款怎么做分录。有老师回复告诉我借:应付账款(供应商款)贷:银行存款(加工费)。。不是我们付银行款,是我们用我们自己的材料处理的,然后直接抵消他们的货款,就相当因他们的问题,他们的尾款我们就不付给他们了,他们也同意了,那我怎么销账 麻烦老师解答一下
答: 你好,你用材料抵消还是加工费抵消
以往付供应商钱是,借,应付账款,贷银行存款。这次供应商给打款会计分录,借,应收账款,贷,银行存款是不对吧。应该借,银行存款,贷,应付账款对吗?
答: 应该借,银行存款,贷,应付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,付给供应商一笔款,分录:借 应付账款 贷 银行存款。 收到供应商开给我司的发票,分录怎么做呢
答: 你好,收到商品和服务的吗?
阳光 追问
2018-11-06 12:23
阳光 追问
2018-11-06 12:24
郭老师 解答
2018-11-06 12:24
阳光 追问
2018-11-06 12:29
郭老师 解答
2018-11-06 12:35