本期已认证增值税进项税额是2551.2元,本期应交增值税额只有2007.31元,请问填写增值税申报表应该怎样填写?剩余部分543.89元进项税额怎么处理?
584538093
于2018-11-06 10:17 发布 601次浏览
- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
2018-11-06 10:19
按实际的金额填写申报,剩余的进项可以留作留抵税额以后抵减销项税
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按实际的金额填写申报,剩余的进项可以留作留抵税额以后抵减销项税
2018-11-06 10:19:59

您好,把你的附表4和主表发图片出来看看。
2020-01-09 12:04:11

你好,正常填写就可以,销项税那张表零申报,进项税需要填写这一张,主表上会出现负数。
2021-05-07 16:28:42

如,你的科目余额表的未交增值税是否与实际未交的对上,如果以前都交清的情况下,实际未交就是你增值税申报表的未交数
2019-04-29 10:12:29

你好,不需要做结转分录的
2017-02-06 16:21:25
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