新公司是一般纳税人,现在增值税是0申报,我的进项税额没有认证,但是账务已经应交税金-应该增值税-进项税额有发生额借方,请问这个我做报表怎么处理,需要转出来吗,怎么做分录

小芩芩
于2018-11-02 20:52 发布 1148次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-11-02 20:53
您好,建议报表不报进项就行了,不需要转出来,不需要做分录了。
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您好,建议报表不报进项就行了,不需要转出来,不需要做分录了。
2018-11-02 20:53:21
您好
您可以在入账的时候跟成本费用一起做
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2019-07-01 11:18:05
你好!
借:营业外收入30634.50
贷:应交税金-未交增值税30634.50
……这笔分录不做就可以了
2020-01-14 15:06:10
没事,如果可以反结账,就回去做:借:应交税金-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税,不能就这个月处理了就可以了
2024-01-20 10:53:38
你好 这个月底做结转分录就可以了 看下老师给你发的图片
2020-03-19 15:44:07
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