送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-11-02 20:53

您好,建议报表不报进项就行了,不需要转出来,不需要做分录了。

小芩芩 追问

2018-11-02 20:54

那我不进费用了啊

小芩芩 追问

2018-11-02 20:54

我的账务怎么处理

王雁鸣老师 解答

2018-11-02 20:59

您好,是的啊,一般纳税人,生产经营的进项税,可以抵扣增值税的,为什么要进费用呢?账务处理就挂在进项上,等认证了,再填写报表抵扣增值税就行了。

小芩芩 追问

2018-11-02 21:00

那我的财务报表这个提现在哪里 ,上应交税金负数吗

小芩芩 追问

2018-11-02 21:03

您刚刚说的我知道,我的意思是,是不是现在连发票都不能进行账务处理,,因为我现在是手工帐,发现应交税金进项是借方余额,可是应交税金是贷方科目,这个在报表上面怎么提现这个进项税额

王雁鸣老师 解答

2018-11-02 21:05

您好,体现在资产负债表的应交税费负数。

小芩芩 追问

2018-11-02 21:06

我现在0申报,财务报表需要报吗,还是都是0申报

王雁鸣老师 解答

2018-11-02 21:11

您好,0申报,财务报表需要报。

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相关问题讨论
您好,建议报表不报进项就行了,不需要转出来,不需要做分录了。
2018-11-02 20:53:21
您好 您可以在入账的时候跟成本费用一起做 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2019-07-01 11:18:05
你好! 借:营业外收入30634.50 贷:应交税金-未交增值税30634.50 ……这笔分录不做就可以了
2020-01-14 15:06:10
没事,如果可以反结账,就回去做:借:应交税金-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税,不能就这个月处理了就可以了
2024-01-20 10:53:38
你好 这个月底做结转分录就可以了 看下老师给你发的图片
2020-03-19 15:44:07
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