送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-02 15:22

你好,第二笔分录借方是其他应付款

H。 追问

2018-11-02 15:28

老师,厂家后期是要给我开发票的,那预付账款怎么挂帐?

邹老师 解答

2018-11-02 15:31

你好,应当通过其他应付款核算
发票应当开具给受托方,而不是给你单位开具发票

H。 追问

2018-11-02 15:37

现在厂家是给我单位开具发票,厂家不跟受托方对接的,这笔账务该如何处理

邹老师 解答

2018-11-02 15:39

你好,那这样就不是代收代付
而是你单位先购进,然后销售给委托方了
借;库存商品   贷;银行存款等科目 
借;银行存款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本   贷;库存商品

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相关问题讨论
你好,第二笔分录借方是其他应付款
2018-11-02 15:22:41
你好 借;其他应收款——B公司 贷;其他应付款-a 做这个调整分录
2018-07-21 15:21:31
你好 你可以直接做 A收到B的车款 借:银行存款 400000 贷:其他应付款-代收代付-C 400000 然后代付的时候做:借:其它应付款_代收代付-C 400000 贷:银行存款 400000 B 公司出具一个委托A公司付款协议 加盖公章 就行
2019-05-14 17:29:02
具体要看是哪个,是要在明细账中看的。因为明细账才会有各个往来单位的名称明细。
2018-11-22 11:28:59
您好,这个是贷款,还贷款时,借:其他应付款 贷:银行,慢慢就变小了
2023-10-09 11:47:00
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