老师,我购进有一批货物,货先进来并用出去了,但是钱没打给对方,发票也没收到。那这个月结转成本的时候怎么做分录?还是等到过两个月收到发票再结转成本?
娜--微会计
于2018-11-01 17:21 发布 971次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2018-11-01 17:23
你好 发票未到货到了 先暂估入库 借方库存商品-暂估入库贷方应付账款 入库之后发生了销售 正常做收入 结转销售成本 借方银行或者应收账款贷方主营业务收入 应交税费 结转销售成本借方主营业务成本贷方库存商品 等发票来了冲暂估的分录 分录不变金额负数 再按发票正常做收入
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你好 发票未到货到了 先暂估入库 借方库存商品-暂估入库贷方应付账款 入库之后发生了销售 正常做收入 结转销售成本 借方银行或者应收账款贷方主营业务收入 应交税费 结转销售成本借方主营业务成本贷方库存商品 等发票来了冲暂估的分录 分录不变金额负数 再按发票正常做收入
2018-11-01 17:23:32

你好,做收入必须结转成本的
2019-11-26 11:14:41

你好,开了票是要结转成本的,借应收账款,贷主营业务收入 应交税金-应交增值税
2019-09-06 16:46:03

你好借应收帐款 贷主营业务收入 贷应交税费(销项税额。收到款借银行存款 贷应收账款
2021-07-01 13:51:26

1 贷到票未到 借库存商品等贷银行存款 暂估
2货到票到 借库存商品等 贷银行存款
3结转成本 借主营业务成本贷库存商品
2019-08-14 10:16:16
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