- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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同学你好,如果这个费用是第二个月应该发生的,现在只是预付款拿到发票,应该先在第一个月记到预付账款(待摊费用这个科目已经取消了,如果是内账的话,你可以用待摊费用),第二个月才转到费用
2022-02-11 01:06:28
你好; 收款也是按照你们 售电的协议来的 ; 按照实际使用度数来计算的
2022-04-15 15:42:48
你好不对吧你其他应付款怎么是575
2022-05-13 12:08:54
你好,那你就再借预付账款贷其他应付款冲掉那十天的就可以。
2022-07-21 10:27:15
可以的,可以做账的。
2022-06-13 12:42:59
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