劳务报酬9月发放,10月开增值税发票,9月和10月的账务处理分别怎么做呢?

玖阁
于2018-11-01 11:20 发布 1311次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-11-01 11:24
您公司是提供劳务方还是接受方?
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您公司是提供劳务方还是接受方?
2018-11-01 11:24:16
您好
借:预付账款
贷:银行存款
借:成本费用等
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:预付账款
2019-10-10 09:37:13
您好,9月增值税要交的。10月负数发票冲减10月的蓝字发票的销售额即可。
2017-10-24 18:03:31
你好 9月做 借预付账款贷银行存款 10月-12月 每月做分摊租赁费 :每月做 借管理费用-租赁费 进项税贷预付账款
2019-10-08 15:52:37
九月份借预付贷银存
10月份借xx费用贷预付
2019-11-07 18:07:46
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