送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-10-30 19:00

你好,没有,安你实际情况就可以。

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相关问题讨论
你好,没有,安你实际情况就可以。
2018-10-30 19:00:05
在12借款的时候应该借款的时候做, 借 其他应收款---XX 贷 库存现金, 2月份报销的时候, 借 管理费用/原材料等科目 贷 其他应收款---XX,金额有来去的话就多退少补,如果你借款的时候没做处理,那就直接做在2月份。
2015-02-06 09:58:57
你好,最好是当月的 ,跨年是不允许的
2017-04-24 16:56:49
跨年的发票不能在报销年度税前列支
2018-12-21 11:01:21
您好,可以直接相减,最后转换为小时数量
2021-03-13 09:10:10
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