销售300组的商品给代理商,开了300组的发票给他们,现在他们剩12组未销售出去,要退给我们,但是发票当初已开给他们了。一、这个是不是要我们开红字发票给他们?二、这种情况红字发票申请流程是怎样的?
小兔282
于2015-05-27 15:57 发布 697次浏览
- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
2015-05-27 16:08
是销售方开退货证明吗?
相关问题讨论

购买方到国税开具红字发票通知单,你方需要协助开退货证明并加盖公章,你方凭证红字发票通知单开红字发票。
2015-05-27 16:06:21

你好,是的,要附上通知单
2018-10-29 12:56:06

您好,金税盘开票操作流程
1.进入开票系统:将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。
2.启动开票软件,选择操作员并输入用户名密码及口令。默认密码为123456,证书口令为12345678。证书口令错误输入5次后,需要持金税盘到税务机关办税大厅重签证书。
3.点击菜单栏中的【红字发票信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】
4.此时需选择【购买方申请】或【销售方申请】2种情况:
(1)
购买方申请
点击【购买方申请】-【已抵扣】,点击【确定】,填写信息表相关信息。
填写信息表相关信息步骤:
①【名称及纳税人识别号】:销方信息如果在编码库中存在,可点击名称后的蓝色正方形,直接调取;如果不存在,直接在票面上填写即可。
②【汉字防伪标志】:例如供应商给的发票,密文是二维码的,则选择【汉字防伪企业】,否则,选择【非汉字防伪企业】
③【填写商品信息】:商品信息的填写,与发票票面填写商品的操作完全一样,既可以在票面直接填写,也可从商品编码中调取。但须注意,在填写商品【数量】/【单价】/【金额】的时候,【数量】/【金额】都必须手工添加负号“-”。
④【增行】:如有多项商品,点击右上角【增行】即可添加第二行商品,最多可填写8行。
全部信息填写完成后,确认无误,点击右上角【打印】,点击【预览】可预览确认相关信息。信息表的打印对纸张无要求,使用普通A4纸即可,盖章后交付给销售方。
https://www.sohu.com/a/117642009_481374
2017-12-30 17:05:52

你这个是专票么,你是购买方吧,那你这边开红字信息表上传审核之后发给销售方就可以
2019-06-03 14:36:48

在你开票系统里,红字发票填开!具体的学习课堂开票教学
2018-09-27 09:35:44
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