送心意

小婵老师

职称,中级会计师

2018-10-26 11:45

您好,这种情况没事,只要进项属于正常票就可

小幸运 追问

2018-10-26 18:17

老师我把我这个的进项发票算错了,导致我们现在这个月销售少了进项税多了,发票已经认证完了,前两个月的税负都没有达到还差点。这个月的税负也没达到还少了老师怎么办啊?税务局会不会来查账啊

小婵老师 解答

2018-10-29 09:10

同学,您好,从下月开始你着重关注一下,保证年度税负达到就可以

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相关问题讨论
您好,这种情况没事,只要进项属于正常票就可
2018-10-26 11:45:24
不可以的 做调整分录 借应交税费(待抵扣进项税额) 贷应交税费(进项税额 )
2017-02-22 15:42:14
这都是不可以的
2018-11-13 15:27:48
如果是预售收到的款项,预交你的计算没有问题。 土地增值税要看你当地,基本是按预收款1-3%预交的
2020-08-06 10:13:52
你好 你们月末做结转: 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2020-07-08 10:09:01
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