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和谐的宝贝
于2020-07-08 10:15 发布 1948次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-08 10:16
您好进项发票认证后发现不需要交增值税,进项税和销项税不需要进行单独账务处理
和谐的宝贝 追问
2020-07-08 10:17
那好几个月不用交增值税,这个月需要交,对进项和销项一次性处理吗?
bamboo老师 解答
年末的时候一次性写分录结转
2020-07-08 10:18
那可以哪个月交税哪个月处理吧?
2020-07-08 10:19
是的 也可以哪个月交税哪个月处理
2020-07-08 10:20
哦,有的会计是每个月都处理了,这个和个人的做账习惯是不有关系?
2020-07-08 10:21
是的 我自己是年末的时候一次性就好了
2020-07-08 10:22
哦哦,好的老师
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
2020-07-08 10:36
账里比申报的销项税多了3分钱。这个怎么处理老师?
通过营业外收支科目调整就好了
2020-07-08 10:37
二级科目应该怎么写老师?
可以计入营业外收入-其他
2020-07-08 10:40
例如,申报时,计税销售额63330.95 销项8233.03 账里主营业务收入63330.94 销项8233.06应该怎么调整老师?可以写一下分录吗?
2020-07-08 10:41
借:营业外支出-其他 0.03贷:应交税费-应交增值税-销项税额 0.03
2020-07-08 10:42
老师,是申报比账里少0.03。应该是营业外收入吧,然后销项税计在借方
2020-07-08 10:43
对对对 我看反了 实在对不起 您说的对的
2020-07-08 10:46
没事没事,谁都有看反的时候
2020-07-08 10:47
嗯嗯 实在不好意思哈
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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