送心意

李佩老师

职称初级会计师,注册会计师

2018-10-24 07:26

你好,出差途中的交通费餐费记入到差旅费业务招待费,不管是出差途中还是非出差途中,都是记入到业务招待费

小米 追问

2018-10-24 08:13

老师,那出差途中的员工的误餐费可以计入到差旅费么?不是用来招待客户的

李佩老师 解答

2018-10-24 08:25

如果是自己的员工的餐费就记在差旅费里面,如果是招待客户的,计入业务招待费

小米 追问

2018-10-24 12:20

好的,谢谢老师

李佩老师 解答

2018-10-24 12:21

如果满意请给五星好评

上传图片  
相关问题讨论
你好,出差途中的交通费餐费记入到差旅费业务招待费,不管是出差途中还是非出差途中,都是记入到业务招待费
2018-10-24 07:26:26
同学,你好 嗯嗯,是的
2024-01-23 14:31:42
出差途中的餐费一般来说会作为差旅费,如果是面向客户的招待过程,那么就应该作为业务招待费。在具体确定餐费分类时,要考虑客户是否参与,这将会影响餐费的计算方法。 差旅费是指为了完成工作所需出差所需要产生的费用,包括交通费、住宿费、餐费等。而业务招待费则是指由企业为接待客户或者同行人员而发生的费用,比如培训费、住宿费、餐费以及其他招待费用。 在确定餐费分类时,还要考虑是否有公司安排参加者服务,如果有,那么餐费可以列入差旅费,否则可以计入业务招待费。 拓展知识:差旅费和业务招待费虽然都是企业出差过程中产生的费用,但在计算方法上是有区别的,因此企业应该结合实际情况进行正确的分担和计算,以免影响财务计算。
2023-02-27 15:54:47
同学你好,我是晓博老师,该问题由我解答 建议放在管理费用——业务招待费的 因为这样在所得税汇算的时候相对容易查找数据的
2022-01-01 21:30:00
这个计入到差旅费里面。
2022-04-08 10:01:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢

    你好,我们收到的还是开具的?

  • 老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台

    账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可

  • 我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费

    一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行)

  • 老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填

    1. A000000 基础信息表 ​ - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) ​ - 免填:主要股东及分红 ​ 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) ​ 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 ​ - A102010 一般企业成本支出明细表 ​ - A103000 事业单位收支明细表 ​ - A104000 期间费用明细表 ​ - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) ​ - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) ​ - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) ​ - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填)

  • 2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算

    对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...