因固定资产清理导致申报时出现差异提示,我应该怎 问
差异系固定资产清理收入已申报增值税,但按会计准则未计入营业收入,属于正常税会差异 答
其他应收款个人社保可以调到哪里去,因为清算所得 问
可以调整到 管理费用-社保费 答
老师公司给员工账户发工资多发了,怎么做账, 问
还是挂应付职工薪酬,收回时冲 答
红字发票数量跟退货单数量不一致,但是金额是一样 问
你好这个也是可以的,改不了没办法 答
老师早上好,房租水电费我不能取得发票,正常做账完 问
汇算时 ,做调增处理 答

18年12月 借:服务成本 贷:应付账款-暂估 现在收回发票,这个做账可以吗? 借:应付账款-暂估 贷:其他应付款-股东?
答: 你好,收回发票应当是把之前分录冲销,然后根据发票做服务成本分录的
请问老师个人名字代开的货款发票还没付款只能挂其他应付款?不能做应付账款是吗?
答: 你好,是挂在其他应付款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们公司支付运费,分次支付的,支付合计低于对方开的发票,差额部分后续不用付款给对方,差额部分怎么做账呢?公司没有设置应付账款或者其他应付款科目
答: 你好 挂其他应付款 到时不在支付 走借其他应付款贷营业外收入










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