老师,税控盘抵增值税,我要做分录,借 应交税金-应交增值税,借 管理费用(红字),对吗?,那我报税增值税应该咋报,是实际的,还是抵免以后的
踏雪寻梅
于2018-10-22 13:35 发布 921次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-10-22 13:36
你当期有增值税要缴纳就可以抵扣,如果没有缴纳的增值税,可以抵扣以后期间的
相关问题讨论

你当期有增值税要缴纳就可以抵扣,如果没有缴纳的增值税,可以抵扣以后期间的
2018-10-22 13:36:55

购买时借管理费用
贷银行存款
抵扣税金时借应交税费减免税
贷借管理费用负数
2018-09-30 19:01:54

应该是借 应交税费-应交增值税(减免税款)
2019-01-10 18:59:40

是的,你说的是对的,实务中做借管理费用 负数-480, 借应交税费~应交增值税~减免税款480 没有贷方,
2020-04-16 10:22:06

您好
年末的时候增值税下三级科目要结平 跟您结平进项税额一样的账务处理
2020-06-13 07:01:57
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踏雪寻梅 追问
2018-10-22 13:38
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2018-10-22 13:40