老师您好 稳刚返还的款收到了 要怎么做账? 问
借:银行存款 贷:营业外收入 答
2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
你好,公司是2025年9月成立,现在有2025年10月-12月 问
在2026年入账,不需要调整 答
租赁公司租给我公司塔吊,连工带机械 我公司代租 问
你好,可按建筑服务开具 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答

请问我以前每个月计提工资都是按上月实际发生的工资额计提的,但是这个月扩大生产人员一下子增加了不少,这个月我能不能改过来按这个月发生的计提?
答: 你好,可以改为按当月计提的
能不能每个月只计提生产工人工资,不计提管理人员工资,管理费用按照每个月实际支付的来算
答: 工资要按月计提的,这个费用根据权责发生制,你要不计提,你的利润虚增
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
以前月份公司没有计提也没有发生过福利费,那福利费能不能按发生时的金额,实报实销,当月发生多少,计提多少,只要全年不超过工资总额的14%,这样行吗?要是每月都按工资的14%计提,用不完怎么做账务处理?
答: 现在都是实报实销
老师,我们员工福利都是按实际发生后凭发票入账,不是每个月都有,我想请教一下,计提福利费是哪个月有,在哪个月计提一笔?还是发生一笔计提一次?
老师 我们是建筑公司 我们公司一般发工资每个月只发生活费4000块钱 剩余的工资年底才结清 这种情况下 我要每月按实际产生的员工工资计提管理费(或成本),还是要按每月实际发放的工资计提?
老师,我们公司是这个月发上个月工资,我计提工资应该怎么计提?可以本月计提上月工资吗?是不是大多数都计提的下个月工资?那如果有提成和新增人员,工资计提和实发有差额怎么处理?
我们是服装加工公司,这个月入的都是成品,不用再加工生产就可以直接出货,之前,我们的工资计提都是分开“管理费用”及“”来计提,请问这个月的工资计提,能不能直接计提算在管理费用?





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