借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 这个在报税系统中要提现出来吗?,那产生的税金要填在申报系统中的那一项,我之前有做过进项认证的这个要怎么处理?
浅浅
于2018-10-19 10:13 发布 1118次浏览
- 送心意
梅老师
职称: ,注册会计师,税务师,中级会计师
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应该在报税系统的销项明细表里。产生的税金在主表里,进项要填进报税系统的进项明细表里。
2018-10-19 10:42:01

你好,计入了收入需要在申报系统体现的
2018-10-18 09:08:36

不含
2017-03-20 16:45:51

你好,什么原因,是账上少做了吗
2019-12-26 23:47:27

你好,是的,跨月发票是需要红冲的
红冲的发票按上面的金额做负数冲减的分录,借:应收账款xxx公司 负数 贷:主营业务收入~加工费收入 负数 应交税费~应交销项税 负数
2020-01-10 18:20:12
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