送心意

婷婷老师

职称,税务师,中级会计师

2018-10-18 05:03

计提是按实际发生数算的,你就得看实际发生

典雅的手套 追问

2018-10-18 13:08

那老师我是不是7月份做一笔分录借:应收账款  贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,不计提附加税,9月份做同样一笔分录,同时做借:应交税费-应交增值税  贷银行存款 再把税控的做分录:借应交税费-应交增值税 480  贷 管理费用 480 。做完这些分录之后再计提附加税,还是说再计提前还要做一笔分录得出应交增值税的税额,这笔分录怎么做啊?

婷婷老师 解答

2018-10-19 06:00

你计提附加税就计提下月应该缴纳的数就可以

上传图片  
相关问题讨论
您好。是抵扣应交税费应交增值税贷方发生额
2022-01-29 21:30:15
你好,在附表的防伪税控系统专用设备及维护费填写,就可以全额抵扣增值税应纳税额了 
2022-01-18 09:10:07
这个没有什么区别,只是科目不同而已,一般都是用应交税费应交增值税。
2022-04-07 19:07:41
小规模纳税人用应交税费-未交增值税指的是小规模纳税人应交税费和未交增值税之和。而应交税费-应交增值税,则是指除去小规模纳税人应交的增值税外的其余应纳税款之和。
2023-03-15 10:24:48
同学你好 这个是不需要交的吗
2024-07-30 09:38:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...