做了一个应交税费进项税转出到应交税费-未交税金,让后之前留抵比较多所以还是不需要缴税,那应交税费-未交税金那里有余额怎么处理?
2.20
于2018-10-15 13:20 发布 696次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-10-15 13:24
进项税额转出明细科目不能结转到应交税费-未交增值税科目,应该是销项税额减去进项税额的差额结转到此科目。
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进项税额转出明细科目不能结转到应交税费-未交增值税科目,应该是销项税额减去进项税额的差额结转到此科目。
2018-10-15 13:24:04

进项税额转出明细科目不能结转到应交税费-未交增值税科目,应该是销项税额减去进项税额的差额结转到此科目。
2018-10-15 13:24:19

第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01

你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40

你好 ;按我写的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我给你写完整了。参考下 1. 借:生产成本-福利费
应交税金-进项税
贷:银行存款
2.转出 :
借:生产成本-福利费
贷:应交税金-进项税转出
3.结转分录:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税金-进项税
借:应交税金-进项税额转出
贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税
2022-05-16 12:27:07
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