送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-10-15 13:24

进项税额转出明细科目不能结转到应交税费-未交增值税科目,应该是销项税额减去进项税额的差额结转到此科目。

2.20 追问

2018-10-15 13:40

是不是就是做借:销售费用贷:应交税费-进项税转出就可以了 
进项税额转出一直挂着代方余额就是可以的? 
不需要在做一笔借:应交税费-进项转出贷应交税费-未交税金?

方亮老师 解答

2018-10-15 13:44

1、做借:销售费用贷:应交税费-进项税转出就可以了。 
2、年末时需要编制如下分录结转进项税额转出明细科目: 
借:进项税额转出 
借:销项税额 
贷:进项税额 
贷:转出未交增值税 
3、不需要在做一笔借:应交税费-进项转出贷应交税费-未交税金。

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相关问题讨论
进项税额转出明细科目不能结转到应交税费-未交增值税科目,应该是销项税额减去进项税额的差额结转到此科目。
2018-10-15 13:24:04
进项税额转出明细科目不能结转到应交税费-未交增值税科目,应该是销项税额减去进项税额的差额结转到此科目。
2018-10-15 13:24:19
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
你好! 对的。
2019-02-19 21:57:40
你好 ;按我写的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我给你写完整了。参考下   1. 借:生产成本-福利费 应交税金-进项税 贷:银行存款 2.转出 :  借:生产成本-福利费 贷:应交税金-进项税转出  3.结转分录:  借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-进项税 借:应交税金-进项税额转出 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税
2022-05-16 12:27:07
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