送心意

李老师

职称中级会计师

2015-11-30 17:19

问题:当月计提工资时  借:管理费用 
                                              贷:应付职工薪酬 
                  下月发放时  借:应付职工薪酬 
                                      贷:银行存款 
           那如果当月不计提工资下月直接发工资的话分录是   发放时  借:应付职工薪酬 
                                                                                                                 贷:银行存款 
                                              这项是需要进行工资转入费用是吗  借:管理费用 
                                                                                                             贷:应付职工薪酬 
这样做对吗?多谢啦!

李老师 解答

2015-11-30 17:23

这样做对的

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相关问题讨论
如果做账的时候工资数据已经出来,可以按照正确的数据去做
2017-04-18 23:09:09
问题:当月计提工资时 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 下月发放时 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 那如果当月不计提工资下月直接发工资的话分录是 发放时 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这项是需要进行工资转入费用是吗 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 这样做对吗?多谢啦!
2015-11-30 17:19:05
您好,正常是例如4月做3月份的账时,计提3月份的工资,计提前一般需要先跟员工确认好考勤及发放工资条核对。
2017-04-22 20:54:05
同学好,3月份计提时,借:管理费用(生产成本、制造费用、主营业成本) 贷:应付职工薪酬-员工工资 借:应付职工薪酬-员工工资 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-社保费 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 借:其他应付款-社保费(个人部分) 管理费用 (公司部分) 贷:银行存款,第二个分录中的其他应付款-社保费是3月的社保,第三个分录中的其他应付款-社保费是2月的社保
2020-04-10 09:11:16
不管咋交都是按月去计提,借管理费用 单位社保,贷应付职工薪酬单位社保, 其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2020-12-16 10:17:36
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  • 这个经营所得税是必须这个月做完账16号之前报完

    你好,1月有元旦假,顺延到20日前完成

  • 老师,我是行政单位,审计查出我单位前会计资产费用

    一、先统计需调账的资产总金额 你单位费用化的资产合计:4980(电脑)%2B2670×3(碎纸机)%2B2800(打印机)%2B5900(装订机)%2B902(公款)= 4980%2B8010%2B2800%2B5900%2B902=22592 元 二、2025 年 1 月调账分录(财务会计 %2B 预算会计) 1. 财务会计(补记固定资产,冲减以前年度费用) 借:固定资产 22592贷:以前年度盈余调整 22592 2. 预算会计(行政单位费用化的资产属于 “行政支出”,冲减以前年度支出) 借:资金结存 — 货币资金 22592贷:财政拨款结转 — 年初余额调整 22592 补建固定资产台账,登记上述资产的名称、金额、购入时间; 从 2025 年 1 月起,按行政单位固定资产折旧年限(电脑 / 打印机等一般按 5 年)计提折旧,分录: 借:业务活动费用 贷:固定资产累计折旧

  • 你好老师,请问职工参保信息管理里面已经有人了,但

    出现该提示的原因主要有三个: 1. 未到申报期/系统未生成申报数据:社保费申报数据需在指定申报期由系统生成,未到时间或数据未同步则查不到; 2. 费款已申报:该所属期社保费已通过其他渠道申报,未申报信息已核销; 3. 申报条件有误:单位编号、所属期、流水号等选填错误,或参保人员费款核定信息未同步至申报系统。

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