老师好,我们公司是开KTV的,请问需要申报文化事业建 问
您好,要的,计税依据就是你们的收入 答
4月份开错了发票,增项税3个点。什么时候红冲不要 问
4月红冲就不需要交销项税,小规模在6月前红冲 答
老师,请问是不是只要调上一年的在账不管是不是不 问
不是哈,涉及损益科目才调整用以前年度损益调整 答
老师,企业私车公用可以写个租赁协议,约定好给个人 问
你好,不可以的,没发票不可以报销费用得 答
老师,你好!请问公司取得的加油卡充值发票能正常报 问
可以报销的,不能的抵扣 答

这个月交了税控盘服务费280元,分录借;管理费用-服务费 280 贷:库存现金 280现在报税可以全额抵增值税,是需要重新做一个分录吗?9月份我已经结账了,是不是需要反结账,再做一个分录,还是做到10月份
答: 你好,你是9月份申报增值税时就抵扣了增值税吗?
报销:借:管理费用 贷:库存现金 抵扣:借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 贷:应交税费/未交增值税借:应交税费/未交增值税 贷:管理费用(借方金额负数)
答: 你好! 可以的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
1.为什么管理费用要用负数?入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
答: 你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了


萌 追问
2018-10-11 15:40
彩丽老师 解答
2018-10-11 15:41
萌 追问
2018-10-11 15:42
彩丽老师 解答
2018-10-11 15:43
萌 追问
2018-10-11 15:44
彩丽老师 解答
2018-10-11 15:45